相山区人民检察院2016年决算公开及情况说明
附件一:
淮北市相山区人民检察院2016年部门决算情况说明
一、部门主要职能
人民检察院是国家的法律监督机关。其主要职责是:依法行使检察权,按照最高人民检察院确定的工作方针,开展对刑事犯罪案件的审查批捕、决定逮捕、提起公诉等工作;依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督,依法向人民法院提起抗诉;受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报等。
相山区人民检察院属行政单位。现有中央政法专项编制59人,实有在职人员59人,协警7人,聘用人员8人,离休1人,退休23人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,我院2016年度部门决算仅包括本级决算。
三、淮北市相山区人民检察院2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计890.50万元,支出总计861.35万元,年末结转结余474.64万元。2016年年初预算535.05万元, 收入增加355.45万元,增长66.43%,支出增加326.3万元,增长60.98%,主要原因是一是年初预算仅包含本级财政预算,不包括上级政法转移支付资金;二是本年度新进公务人员6名,人员经费及日常公用经费增加。与2015年相比,收入总计增加81.42万元,增长10.06%,主要原因是单位新进公务人员,财政拨款中人员经费及日常公用经费增加;支出总计减少25.88万元,降低2.92%,主要原因是本单位本着艰苦奋斗、厉行节约的原则,减少日常开支,严格控制公务接待、严格公务用车配备与管理、严格控制外出学习和出差,强化监督,切实把厉行节约各项规定落实到实处。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计890.50万元,全部为财政拨款收入。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计861.35万元,其中:基本支出700.27万元,占81.30%;项目支出161.08万元,占18.70%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计890.50万元,支出总计861.35万元,年末财政拨款结转和结余326.52万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加81.42万元,增长10.06%;支出总计减少25.88万元,降低2.92%。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1. 一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出861.35万元,与2015年相比,支出减少25.88万元,降低2.92%,主要原因是本单位本着艰苦奋斗、厉行节约的原则,减少日常开支,严格控制公务接待、严格公务用车配备与管理、严格控制外出学习和出差,强化监督,切实把厉行节约各项规定落实到实处; 2016年度一般公共预算财政拨款收入535.05万元,与2016年年初预算相比,收入增加355.45万元,增长66.43%,主要原因是一是年初预算仅包含本级财政预算,不包括上级政法转移支付资金;二是本年度新进公务人员6名,人员经费及日常公用经费增加。
2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为535.05万元,支出决算为861.35万元。决算数大于预算数的主要原因一是年初预算仅包含本级财政预算,不包括上级政法转移支付资金;二是本年度新进公务人员6名,人员经费及日常公用经费增加。其中基本支出700.27万元,占81.30%;项目支出161.08万元,占18.70%。具体情况如下:
(1)“一般公共服务”2016年度决算6.14万元,比2015年增加6.14万元,主要原因是人员增加。其中:“其他群众团体事务”决算6.14万元,主要用于工会经费、慰问等支出。
(2)“公共安全”2016年度决算671.46万元,比2015年减少25.26万元,降低3.63%,主要原因是节约开支,三公经费减少。其中:“行政运行”决算509.04万元,主要用于工资、津补贴等支出;“一般行政管理事务”决算0.19万元;“其他检察支出”决算162.23万元,主要用于办案差旅费、加班就餐、嫌疑人体检、公务用车运行维护等支出。
(3)“社会保障和就业”2016年度决算113.55万元,比2015年减少21.63万元,降低16.00%,主要原因是离退休人员减少。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算112.34万元,主要用于本单位退休人员支出;“事业单位离退休”决算1.20万元,主要用于本单位离休人员支出。
(4)“住房保障支出”2016年度决算70.20万元,比2015年增加14.87万元,增长26.88%,主要原因是人员增加。其中:“住房公积金”决算70.20万元,主要用于本单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出700.27万元,其中人员经费622.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费77.32万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
我院2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2016年度我院机关运行经费77.32万元,主要用于保障单位行政运行及人员日常公用经费。
2、政府采购情况。
2016年度我院政府采购支出总额48.35万元,全部用于固定资产购置。
3、国有资产占有使用情况。
我院国有资产全部为固定资产,截止到2016年12月31日,共计711.55万元,无其他形式资产。其中执法执勤用车8辆,包括一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车4辆。
4、预算绩效管理工作开展情况
2016年,我院按照指向明确、合理可行的原则,对项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金257万元。
(九)名词解释
1、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件:1.收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预财政拨款“三公”经费支出决算表
收入支出决算公开表 |
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财决公开01表 |
部门:淮北市相山区人民检察院 |
|
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|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
890.50 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
6.14 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
671.46 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
113.55 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
70.20 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
890.50 |
本年支出合计 |
58 |
861.35 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
445.49 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
111.59 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
474.64 |
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
207.52 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
1,335.99 |
总计 |
65 |
1,335.99 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。 |
|||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
收入决算公开表 |
|
|||||||||||||||||||||
财决公开02表 |
|
|||||||||||||||||||||
部门:淮北市相山区人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||
合计 |
890.50 |
890.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
6.14 |
6.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
20129 |
群众团体事务 |
6.14 |
6.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
6.14 |
6.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
204 |
公共安全支出 |
700.61 |
700.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20404 |
检察 |
700.61 |
700.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2040401 |
行政运行 |
442.27 |
442.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2040402 |
一般行政管理事务 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2040499 |
其他检察支出 |
258.15 |
258.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
113.55 |
113.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
113.55 |
113.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
112.34 |
112.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
70.20 |
70.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
70.20 |
70.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
70.20 |
70.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。 |
|
|
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|||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|
|
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|||||||||||
3.本表公开到项级科目。 |
|
|
|
|
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|
|||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
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|
支出决算公开表 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开03表 |
|
||||||||||
部门:淮北市相山区人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
合计 |
861.35 |
700.27 |
161.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
6.14 |
6.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
20129 |
群众团体事务 |
6.14 |
6.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
6.14 |
6.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
204 |
公共安全支出 |
671.46 |
510.38 |
161.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20404 |
检察 |
671.46 |
510.38 |
161.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2040401 |
行政运行 |
509.04 |
509.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2040402 |
一般行政管理事务 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2040499 |
其他检察支出 |
162.23 |
1.15 |
161.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
113.55 |
113.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
113.55 |
113.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
112.34 |
112.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
70.20 |
70.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
70.20 |
70.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
70.20 |
70.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。 |
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|
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||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
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|
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|
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|
||||||||||
3.本表公开到项级科目。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算公开表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
财决公开04表 |
||||||||
部门:淮北市相山区人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
890.50 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
6.14 |
6.14 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
671.46 |
671.46 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
113.55 |
113.55 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
70.20 |
70.20 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
890.50 |
本年支出合计 |
55 |
861.35 |
861.35 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
297.37 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
326.52 |
326.52 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
297.37 |
|
57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
1,187.87 |
总计 |
60 |
1,187.87 |
1,187.87 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
财决公开05表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:淮北市相山区人民检察院 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
||||||||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||||||||
合计 |
297.37 |
185.77 |
111.59 |
890.50 |
633.50 |
257.00 |
861.35 |
700.27 |
161.08 |
326.52 |
119.00 |
207.52 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.14 |
6.14 |
0.00 |
6.14 |
6.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20129 |
群众团体事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.14 |
6.14 |
0.00 |
6.14 |
6.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.14 |
6.14 |
0.00 |
6.14 |
6.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
204 |
公共安全支出 |
297.37 |
185.77 |
111.59 |
700.61 |
443.61 |
257.00 |
671.46 |
510.38 |
161.08 |
326.52 |
119.00 |
207.52 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20404 |
检察 |
297.37 |
185.77 |
111.59 |
700.61 |
443.61 |
257.00 |
671.46 |
510.38 |
161.08 |
326.52 |
119.00 |
207.52 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2040401 |
行政运行 |
185.77 |
185.77 |
0.00 |
442.27 |
442.27 |
0.00 |
509.04 |
509.04 |
0.00 |
119.00 |
119.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2040402 |
一般行政管理事务 |
52.55 |
0.00 |
52.55 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
52.55 |
0.00 |
52.55 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2040499 |
其他检察支出 |
59.04 |
0.00 |
59.04 |
258.15 |
1.15 |
257.00 |
162.23 |
1.15 |
161.08 |
154.97 |
0.00 |
154.97 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
113.55 |
113.55 |
0.00 |
113.55 |
113.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
113.55 |
113.55 |
0.00 |
113.55 |
113.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112.34 |
112.34 |
0.00 |
112.34 |
112.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.20 |
70.20 |
0.00 |
70.20 |
70.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.20 |
70.20 |
0.00 |
70.20 |
70.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.20 |
70.20 |
0.00 |
70.20 |
70.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
2.本表公开到项级科目。 |
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
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|
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|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 |
|||||||||||||||||
|
财决公开06表 |
||||||||||||||||
部门:淮北市相山区人民检察院 |
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||||||
301 |
工资福利支出 |
429.38 |
302 |
商品和服务支出 |
76.47 |
310 |
其他资本性支出 |
0.85 |
|||||||||
30101 |
基本工资 |
207.14 |
30201 |
办公费 |
3.41 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
173.78 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
12.03 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
6.78 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.08 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
2.63 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.87 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
29.66 |
30209 |
物业管理费 |
1.30 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
193.57 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
7.71 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
105.84 |
30213 |
维修(护)费 |
13.04 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
1.08 |
30216 |
培训费 |
3.80 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.28 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
7.08 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
70.20 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.40 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
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30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
3.49 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
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30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
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30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
27.95 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.66 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
15.22 |
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人员经费合计 |
622.95 |
公用经费合计 |
77.32 |
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注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 |
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2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 |
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财决公开07表 |
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部门:淮北市相山区人民检察院 |
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金额单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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项目支出结转 |
项目支出结余 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合计 |
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注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。 |
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2.本表公开到项级科目。 |
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3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据
一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表 |
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财决公开08表 |
部门:淮北市相山区人民检察院 |
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金额单位:万元 |
项目 |
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决算数 |
合计 |
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20.89 |
因公出国(境)费 |
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0.00 |
公务接待费 |
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2.21 |
公务用车购置及运行费 |
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18.68 |
其中:公务用车运行维护费 |
|
18.68 |
公务用车购置 |
|
0.00 |