预决算公开
相山区人民检察院2016年部门预算
时间:2019-07-04  作者:  新闻来源: 【字号: | |

相山区检察院2016年部门预算

 

一、部门基本职能

人民检察院是国家的法律监督机关。其主要职责是:依法行使检察权,按照最高人民检察院确定的工作方针,开展对刑事犯罪案件的审查批捕、决定逮捕、提起公诉等工作;依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督,依法向人民法院提起抗诉;受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报等。

二、部门概况

相山区检察院属行政单位。现有中央政法专项编制59人,实有在职人员53人,协警7人,聘用人员8人,离休1人,退休22人,车辆实有数8辆。

三、收支预算总体情况

本单位2016年预算收入535.05万元,全年预算支出535.05万元,其中公共安全支出360.74万元,社会保障和就业支出100.65万元,医疗卫生20.83万元,住房保障支出52.83万元。2016年“三公”经费预算比上年度减少10%,2016年我院将坚决反对铺张浪费,努力降低行政运行成本,从严控制“三公”经费等一般性支出,把有限的财力用到办案业务部门,确保办案费支出。

我院本年度无政府性基金预算收入与支出。

 

附件:2016年部门预算公开表

2016年部门财政拨款收支预算总表

部门:                                                                       单位:万元

收   入             

支 出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

 

 

(二)国防支出

 

 

 

二、本年收入

535

(三)公共安全支出

 

361

 

(一)一般公共预算拨款

535

(四)教育支出

 

 

 

    财政拨款

535

(五)科学技术支出

 

 

 

    纳入国库管理非税收入

 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)社会保障和就业支出

 

100

 

 

 

(八)医疗卫生

 

21

 

 

 

(九)住房保障支出

 

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

535

支出总计

 

535

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

 

2016年部门一般公共预算支出预算表

部门:

单位:万元

 

功能分类科目

2016年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

204

公共安全支出

361

335

26

20404

检察

361

335

26

2040401

专项业务费

26

 

26

20401

行政运行

335

335

 

208

社会保障和就业支出

100

100

 

20805

行政事业单位离退休

100

100

 

2080501

归口管理的行政事业单位离退休

100

100

 

210

医疗卫生与计划生育支出

21

21

 

21005

医疗保障

21

21

 

21004501

行政单位医疗

21

21

 

221

住房保障支出

53

53

 

22102

住房改革支出

53

53

 

2210201

住房公积金

50

50

 

2210202

提租补贴

3

3

 

 

 

 

 

 

合计

535

509

26

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

 

2016年部门一般公共预算基本支出预算表

部门:                                 单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

268.7

30101

基本工资

67.9

30102

津贴补贴

194.6

30103

奖金

5.6

30104

社保保障缴费

0.6

……

……

 

 

 

 

302

商品和服务支出

53.2

30201

办公费

37

30202

印刷费

 

30203

咨询费

 

30231

交通费

16

30208

取暖费

 

303

对个人和家庭的补助支出

12.8

304

社会保障就业支出

100.7

305

医疗卫生

20.8

306

住房保障支出

52.8

合计

509

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

2016年部门政府性基金预算收支预算表

部门:

         单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

 

 

 

 

21212

新增建设用地有偿使用费安排的支出

 

 

 

 

2121201

耕地开发专项支出

 

 

 

 

2121202

基本农田建设和保护支出

 

 

 

 

2121203

土地整理支出

 

 

 

 

2121204

用于地震灾后恢复重建的支出

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。

 

2016年部门收支预算总表

部门:

       单位:万元

 

收 入             

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

535

一、一般公共服务支出

 

   财政拨款

535

二、国防支出

 

   纳入国库管理非税收入

 

三、公共安全支出

361

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、教育支出

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

五、科学技术支出

 

 

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

七、社会保障和就业

100

 

 

八、医疗卫生

21

 

 

九、住房保障支出

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

535

本年支出合计

535

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

 

支出总计

 

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

 

2016年部门收入预算总表

部门:

                       单位:万元

 

 

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

科目编码

科目名称

204

公共安全支出

361

 

361

 

 

20404

检察

361

 

361

 

 

2040401

行政运行

361

 

361

 

 

208

社会保障和就业支出

100

 

100

 

 

20805

行政事业单位离退休

100

 

100

 

 

2080501

归口管理的行政事业单位离退休

100

 

100

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

21

 

21

 

 

21005

医疗保障

21

 

21

 

 

21004501

行政单位医疗

21

 

21

 

 

221

住房保障支出

53

 

53

 

 

22102

住房改革支出

53

 

53

 

 

2210201

住房公积金

50

 

50

 

 

2210202

提租补贴

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

535

 

535

 

 

注:本表反映部门各项收入预算情况。

 

 

 

 

 

 

2016年部门支出预算总表

部门:

单位:万元

 

 

 

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

204

公共安全支出

361

335

26

20404

检察

361

335

26

2040401

专项业务费

26

 

26

20401

行政运行

335

335

 

208

社会保障和就业支出

100

100

 

20805

行政事业单位离退休

100

100

 

2080501

归口管理的行政事业单位离退休

100

100

 

210

医疗卫生与计划生育支出

21

21

 

21005

医疗保障

21

21

 

21004501

行政单位医疗

21

21

 

221

住房保障支出

53

53

 

22102

住房改革支出

53

53

 

2210201

住房公积金

50

50

 

2210202

提租补贴

3

3

 

 

 

 

 

 

合计

535

509

26

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

2016年部门“三公”经费预算表

部门: 相山区人民检察院                                       单位:万元

项 目

预算数

合 计

 

因公出国(境)费

30

公务接待费

2

公务用车购置及运行费

28

其中:公务用车运行费

28

公务用车购置费